市审计局:抓实四项重点 有力推进内审工作提质增效

近年来,为深入贯彻落实习近平总书记关于内部审计工作的重要指示精神,市审计局狠抓四项重点,持续强化内部审计工作指导和监督,有力促进全市内部审计工作提质增效。

抓组织推动,增强内审工作意识。深入基层审计机关和相关部门、企事业单位开展专题调研,实地了解内部审计机构制度机制建立、内部审计工作开展情况以及对审计机关指导监督内审工作的意见和建议,准确把握全市内部审计工作总体情况,明确职能职责,将内部审计业务指导和监督纳入审计机关年度工作重点内容,有力指导解决内审工作堵点、难点。指导市供电公司撰写《如何在新形势下防范电力企业内部审计风险,提高内部审计质量》的内审论文,荣获全省2023年内部审计理论研讨文章二等奖。

抓建章立制,营造内审制度环境。协调服务推动召开八届市委审计委员会第三次会议,审议通过《关于加强内部审计工作的意见》,并以市委审计委员会办公室名义向各区党委审计委员会、市直各单位以及市属国有企业印发,要求健全和改进内部审计工作机制,明确建立健全内部审计制度、强化内部审计机构建设、明确内部审计工作要求、突出内部审计工作重点、建立健全内部审计发现问题整改机制、重视内部审计结果运用等6个方面内容,为加强内审工作、完善体制机制、履行内审职能提供了制度保障。

抓监督检查,促进内审质量提高。科学安排年度审计项目计划,将下属单位多、资产资金量大、内审工作相对薄弱的单位,作为审计监督重点。在开展领导干部经济责任审计时,将被审计单位内审机构设置、内审制度建立、内审工作成效作为必审内容,并作出审计评价,倒逼被审计单位及领导干部重视内部审计工作。在2023年开展市城控集团及市昌达集团领导干部经济责任审计中,针对内审机构设置问题,督促被审计单位成立了内部审计机构,规范了内审工作流程,建立了内审机构机制,并配备了内审专职人员。

抓教育培训,提升内审人员素质。联合市人大常委会预算工作委员会,组织市直相关单位、内审机构分管财务、内审工作领导等80余人,开展全市内部审计工作培训,现场剖析了近年来在审计过程中发现的常见问题案例,邀请省审计厅法规审理处专家以“内部审计工作的思考”为题进行了专题授课,并向参会单位印发了内部审计相关法律法规资料。组织有关内审人员参加国家审计项目,实现“以审代训”。组织全市内部审计单位参加全省内部审计工作专题培训班视频会,不断提高内审人员能力素质。


(作者:鄂州融媒全媒体记者 李晨 通讯员 熊丽瑛)